1. Nội dung
Trường hợp phát hiện hóa đơn không mã đã chuyển dữ liệu theo bảng tổng hợp đến CQT, đã gửi cho người mua, sai sót thông tin MST, sai số tiền, tiền thuế, hàng hóa trên hóa đơn,..kế toán thực hiện như sau:
Bước 1. Lập văn bản thỏa thuận trước khi lập HĐ điều chỉnh (nếu hai bên có thỏa thuận từ trước).
Bước 2. Lập hóa đơn điều chỉnh để gửi người mua.
Bước 3. Lập bảng tổng hợp lần đầu/bổ sung của kỳ phát hiện sai sót để gửi dữ liệu hóa đơn điều chỉnh đến CQT.
Lưu ý:
-
- Không gửi thông báo sai sót mẫu số 04/SS-HĐĐT.
- Nếu có sai sót cần điều chỉnh hóa đơn từ lần thứ 2 trở đi, vui lòng lập hóa đơn điều chỉnh mới cho hóa đơn bị điều chỉnh.
- Tổng số liệu số lượng, đơn giá, số tiền trên tất cả các hóa đơn bị điều chỉnh và điều chỉnh là số liệu đúng cần xuất hóa đơn.
2. Hướng dẫn thực hiện